Orden de Compra. Nº4089-892-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-892-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 89924,53
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas12Unidad no definidaRAID CASA Y JARDIN  $ 3.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaMOPA REDONDA HUMEDA  $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
47131502
Paños de limpieza25Unidad no definidaPAÑO SACUDIR  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
47131617
Mopas de polvo12Unidad no definidaMOPA SECA PLACA 60CM REPUESTO  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.512 $ 61.512
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPERO VIRUTEX 50X45CM OJAL REFORZADO  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47131803
Desinfectantes domésticos36Unidad no definidaCLORO GEL 900ML  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.760 $ 50.760
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad no definidaLIMPIADOR EN CREMA 750CC  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.520 $ 41.520
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidaKILOS DE BOLSAS E 16X20CM  $ 6.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.395 $ 31.395
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVO OMO 800G  $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.630 $ 25.630
47131805
Limpiadores de uso general50Unidad no definidaCLORO LIQUIDO 1 LITRO  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.050 $ 48.050
47131603
Esponjas50Unidad no definidaESPONJA ACANALADA  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
47131830
Productos de limpieza de muebles10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES EN CREMA   $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.370 $ 25.370
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLA NOVA   $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.850 $ 28.850
Total Neto $ 473.287
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.925
TOTAL OC $ 563.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.