Orden de Compra. Nº4089-893-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-893-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 18926,546
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231104
Bronce en barra labrada2Unidadbarras copperwell  $ 2.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.214 $ 4.214
26121629
Cable de alimentación2UnidadCONECTOR TT  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
46171516
Protectores de puertas8Metro LinealCABLE NYA 4 MM  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552 $ 2.552
39121202
Canalización eléctrica1UnidadCERRADURA # 14202  $ 12.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.171 $ 12.171
31211701
Esmaltes1UnidadTIRA CONDUIT 16X3  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410 $ 410
31161801
Golillas de seguridad1UnidadESMALTE SPRAY BLANCO  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
31162503
Puntales50UnidadTARUGOS C/ ROSCALATAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
73101602
Servicios de producción de carbonato sódico (carbo2kilogramoSODA CAUSTICA  $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.014 $ 2.014
11151502
Fibras de nilon100Metro LinealCORDON 2X18  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
73101602
Servicios de producción de carbonato sódico (carbo2kilogramoSODA CAUSTICA  $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.014 $ 2.014
44122107
Grapas1UnidadCAJA CORCHETES 10 MM  $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914 $ 914
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFES DOBLES 16A  $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.014 $ 3.014
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO 16A  $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082 $ 1.082
31161801
Golillas de seguridad1UnidadCHAPA CAJON  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
26121629
Cable de alimentación100Metro LinealCABLE TELEFONO  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
11151502
Fibras de nilon100Metro LinealCORDON 2X18  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 99.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.927
TOTAL OC $ 118.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.