Orden de Compra. Nº4089-898-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-898-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 4148,08
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101527
Terminaciones2UnidadTERMINAL HE 20  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
32101527
Terminaciones2UnidadTERMINAL HI 20  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
40142604
Codos de tubo3UnidadCODOS SO SO 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31162402
Portacandado1UnidadPORTACANDADO  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379 $ 379
46171501
Candados1UnidadCANDADO  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA 3M  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
24112404
Caja3UnidadCAJAS CHUCKY  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715
11101803
Platino0,5UnidadTIRA PLATINA 32X3  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO LADRON  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31211910
Mitones2UnidadGUANTES CABRITILLA AMARILLO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
27112304
Líneas de marcar1UnidadTIZADOR  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
44121706
Lápices de madera2UnidadLAPIZ CARPINTERO  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656
31163203
Cabilla2UnidadBARRAS FIERRO 6 MM  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS 2 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
40142008
Mangueras para agua10Metro LinealMANGUERA NIVEL  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 21.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.148
TOTAL OC $ 25.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.