Orden de Compra. Nº4089-905-SE16 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-905-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 31277,97019668
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111010
Nilón20UnidadMTS. POLIETILENO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
30102904
Postes de madera10UnidadPOLIN 3 A 4" X 2,44  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
30102904
Postes de madera5UnidadESTACAS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983
27111602
Martillos2UnidadMARTILLOS  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.227
40142008
Mangueras para agua50UnidadMTS. MANGUERA 1/2  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
31151804
Alambre para grapar3UnidadROLLOS ALAMBRE PUAS  $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.547 $ 35.546
27112004
Palas2UnidadPALA  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
30103205
Enrejado de hierro1UnidadCHUZO  $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344
24101501
Carretillas1UnidadCARRETILLA  $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
31162006
Clavos de alambre3kilogramoKG. CLAVOS 1 1/2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31162006
Clavos de alambre5kilogramoKG. CLAVOS 4"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 164.621
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.278
TOTAL OC $ 195.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.