Orden de Compra. Nº4089-912-SE25 "ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-912-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 12787
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió6Unidad no definidaEyectores de saliva flexibles, desechables, transparentes, bolsa de 100 unidades  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios3Unidad no definidaLimpia fresas   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
51131503
Sulfato ferroso4Unidad no definidaSulfato Ferroso 20%, jeringa de 1.2ml, puntas desechables  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
42152465
Lubricantes odontológicos4Unidad no definidaAceite lubricante para mantenimiento de instrumental rotatorio dental, con boquilla fina  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 67.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.787
TOTAL OC $ 80.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.