Orden de Compra. Nº4089-915-SE13 "BREACK CURSO CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-915-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2013
Nombre de la Orden de Compra BREACK CURSO CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 7202,4972
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Antonio
Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA
R.U.T. 8.997.457-7
Sucursal Héctor Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA TE 20 BOLSITAS  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL 1,5 LTS.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
50202304
Jugos y néctar envasados8UnidadNECTAR 1.5 LTS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadPQTE. GALLETAS TRITON  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.233 $ 1.233
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadPQTE. GALLETAS OBLEA  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737 $ 1.737
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadPQTE. GALLETAS MANTEQUILLA  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.233 $ 1.233
24121509
Bandejas de empaquetamiento3UnidadBANDEJAS DE TORTA CON BLONDA  $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983 $ 1.983
52121602
Servilletas1UnidadPQTE. SERVILLETAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTA 30 PERSONAS PIÑA MANJAR  $ 10.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.053 $ 10.053
50181901
Pan fresco30UnidadSANDWICH QUESO JAMON  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
52152102
Vasos para beber domésticos30UnidadVASOS PLUMAVIT  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
52151704
Cucharas domésticas20UnidadCUCHARAS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKILO DE AZUCAR  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
50201706
Café1UnidadCAFE GRANDE  $ 2.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.511 $ 2.511
Total Neto $ 37.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.202
TOTAL OC $ 45.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.