Orden de Compra. Nº4089-932-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-932-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 17179,8
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja1CajaCAJA CHUCKY  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31162402
Portacandado1UnidadPORTACANDADOS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31162205
Remaches de trinquetes4UnidadREMACHES POP  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36 $ 36
30151804
Chapas para esquinas2UnidadTAPAS CIEGAS C/T  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299 $ 299
53102503
Sombreros1UnidadGORRO ACERO INOXIDABLE PARA ESTUFA   $ 13.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.699 $ 13.699
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS 75W  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31161503
Clavo-tornillo12UnidadTORNILLOS  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156 $ 156
30103605
Tablas de madera9UnidadTAPAS  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.139 $ 5.139
30102904
Postes de madera5UnidadLISTONES 2X1  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
30111601
Cemento10UnidadCEMENTOS  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930
31161503
Clavo-tornillo28UnidadTORNILLOS 6X1  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224 $ 224
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadEQUIPO FLUORESCENTE 2X40  $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134
39101701
Tubos fluorescentes3UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadINTERRUPTOR 9-12 EMB.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
11151502
Fibras de nilon30Metro LinealCORDON 3X16  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
14121809
Papel de enmascaramiento3RolloROLLOS ADHESIVO TRANSPARENTES  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
Total Neto $ 90.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.180
TOTAL OC $ 107.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.