Orden de Compra. Nº4089-933-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-933-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 6436,0125
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica4UnidadTIRAS CONDUIT 16X3 MTS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
39121202
Canalización eléctrica4UnidadCURVAS TEMPERATURA  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268 $ 268
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadINTERRUPTOR TIMBRE S/P  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
31162609
Ganchos roscados2UnidadCANCAMOS EMPALME  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31162903
Abrazaderas de tornillo2UnidadMORDAZAS  $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616 $ 616
31162904
Grampas de cable metálico20UnidadGRAMPAS COAXIAL  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
31161501
Prisionero2UnidadROSETAS MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLOS DRYWALL 6X2  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31201602
Pastas4UnidadBOLSAS BEKRON X 25KG  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
51102702
Agua destilada para irrigación12UnidadBIDON AGUA DESTILADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETAS 75W  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31162503
Puntales4UnidadTARUGOS PALOMA 8MM  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
56101704
Base de Mesa2UnidadBASES RECTAS LOZA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162003
Clavos de acabado0,5kilogramoCLAVOS 2 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31162904
Grampas de cable metálico0,25kilogramoGRAMPAS 3/4  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
30103201
Enrejado de acero1,5Metro LinealMALLA ARNERO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
26121629
Cable de alimentación4Metro LinealCALECO 2X1,5  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
Total Neto $ 33.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.436
TOTAL OC $ 40.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.