Orden de Compra. Nº4089-934-SE21 "ADQUISICION UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-934-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 44667,48
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaCLORO CLOREX TRADICIONAL 1 LT  $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131619
Cabezas de trapero20Unidad no definidaTRAPERO VIRUTEX C/OJAL ALGODO 50X45 CM  $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.780 $ 43.780
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaMOPA VIRUTEX PROOAVION 90 CM REPUESTO  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO IGENIX GEL  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona20Unidad no definidaGEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM 360 ML  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 CC  $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.712 $ 8.712
Total Neto $ 235.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.667
TOTAL OC $ 279.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.