|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4089-938-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE AUDIFONOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4089-1-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
|
|
R.U.T. |
69.130.602-k |
|
Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
287394,958056 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
das ohr |
|
Razón Social |
LUIS EDUARDO SOTO BORQUEZ
|
|
R.U.T. |
10.294.518-2 |
|
Sucursal |
das ohr |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42211705
| Audífonos para personas con discapacidad física | 12 | Unidad | AUDIFONOS CON PILAS INCLUIDAS | |
$ 126.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.512.600
|
$ 1.512.605
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.512.605
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 287.395
|
|
$ 1.800.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.