Orden de Compra. Nº4089-963-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-963-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 6271,52
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101527
Terminaciones2UnidadTERMINALES HE 25  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadFRASCO PEGAMENTO PVC  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE PASO 3/4 SO SO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE SO 3/4  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
40141702
Grifos2UnidadLLAVES JARDIN 3/4  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
31162503
Puntales20UnidadTARUGOS # 6  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
31161501
Prisionero20UnidadROSCALATAS 8X1  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
40142604
Codos de tubo2UnidadCODOS SO SO 3/4  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
40142604
Codos de tubo2UnidadCODOS SO 3/4 HI  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31231313
Tubería de plástico2UnidadTIRAS PVC HID. 25  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE HID. 25  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS HID. 25  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31201602
Pastas1UnidadCAJA PASTA SOLDAR 50 GRS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731 $ 731
23171529
La soldadura o el kit2Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31231302
Tubería de cobre2Metro LinealCAÑERIA COBRE 3/4  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 33.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.272
TOTAL OC $ 39.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.