Orden de Compra. Nº4089-964-CM21 "ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-964-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/946 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 99129
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141808
2239-16-LR15
Electrodos diatérmicos2 (1589904 )ELECTRODO CDM MEDICAL AUTOADHESIVOS PARA TENS DESECHABLE 5 X 5 CM 200 UNIDADES 1591802(1589904) ELECTRODO CDM MEDICAL AUTOADHESIVOS PARA TENS DESECHABLE 5 X 5 CM 200 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 266.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.380 $ 532.380
Total Neto $ 532.380
Descuento $ 10.648
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.129
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 620.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.