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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-965-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BREACK JORNADAS PLANIFICACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-43-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
4113,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marisol de las Mercedes |
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Razón Social |
Marisol Norambuena Agurto
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R.U.T. |
11.286.784-8 |
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Sucursal |
Marisol de las Mercedes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 3 | Unidad | GALLETAS TRITON | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050
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$ 1.050
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 3 | Unidad | GALLETA ALTEZA | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 3 | Unidad | GALLETAS CRACKELET | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050
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$ 1.050
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 3 | Unidad | GALLETAS CRIOLLITAS | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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50201706
| Café | 3 | Unidad | CAFE DESCAF. 170 GRS. | |
$ 3.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.170
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$ 10.170
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 3 | kilogramo | KILO AZUCAR | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.890
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$ 1.890
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad | ENDULZANTE SUCRALOZA O STEVIA | |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.290
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$ 3.290
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Total Neto
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$ 21.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.114
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$ 25.764
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.