Orden de Compra. Nº4089-965-SE15 "BREACK JORNADAS PLANIFICACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-965-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2015
Nombre de la Orden de Compra BREACK JORNADAS PLANIFICACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-43-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 4113,5
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marisol de las Mercedes
Razón Social Marisol Norambuena Agurto
R.U.T. 11.286.784-8
Sucursal Marisol de las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS TRITON  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETA ALTEZA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS CRACKELET  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS CRIOLLITAS  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50201706
Café3UnidadCAFE DESCAF. 170 GRS.  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoKILO AZUCAR  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE SUCRALOZA O STEVIA  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
Total Neto $ 21.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.114
TOTAL OC $ 25.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.