Orden de Compra. Nº4089-970-SE14 "INSUMOS BREACK CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-970-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BREACK CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4085-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 18297,4845
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Antonio
Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA
R.U.T. 8.997.457-7
Sucursal Héctor Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas4UnidadMORRONES ROJOS  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.655
50181903
Galletas simples saladas10UnidadPQTE. GALLETAS CRACKER GRANDE  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA TE GRANDE  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA SELVA NEGRA 30 PERSONAS  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA PIÑA 30 PERSONAS  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202
50171901
Conservas3UnidadTARROS CHOCLITO PARA COCKTAIL  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
52121602
Servilletas7UnidadPQTE. SERVILLETAS  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.296 $ 2.294
50111510
Carne de ave o carne fresca5UnidadPECHUGAS DE POLLO DESHUESADAS  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.303
50181906
Pan en conserva8UnidadBOLSAS PAN DE MOLDE BLANCO GRANDE  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378
50121613
Mariscos estables sin refrigerar3UnidadTARROS CHORITOS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
50171901
Conservas3UnidadTARROS PALMITOS  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
50201706
Café1UnidadTARRO CAFE GRANDE  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGOS DIFERENTES SABORES  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.588
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTES STEVIA  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
50131609
Mayonesa1kilogramoKILO MAYONESA  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoKILOS AZUCAR  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
Total Neto $ 96.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.297
TOTAL OC $ 114.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.