Orden de Compra. Nº4089-973-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-973-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 12649,44
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121806
Aceites desoxidantes2UnidadWD-40  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS AA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
30111607
Cal viva30kilogramoCAL VIVA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
31211910
Mitones1UnidadPAR GUANTES CUERO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
23171529
La soldadura o el kit1Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31181607
Manguitos de mástil1UnidadMASTIL BANDERA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31162609
Ganchos roscados2UnidadCANCAMOS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
13111010
Nilón6Metro LinealCORDON  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31161503
Clavo-tornillo15UnidadTORNILLOS 6X1  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195 $ 195
51102702
Agua destilada para irrigación6BidónBIDONES AGUA DESTILADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 13MM  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo6UnidadABRAZADERA 1/2  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
51102702
Agua destilada para irrigación6BidónBIDONES AGUA DESTILADA  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
15121806
Aceites desoxidantes2UnidadWD-40  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
12352310
Siliconas1Unidadautomatico riel din  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
47131817
Protectores de automotores o de casa1UnidadSILICONA KIT  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadRENOVADOR GOMAS  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
15121806
Aceites desoxidantes6BidónBIDON AGUA DESTILADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
31162001
Puntas2UnidadPUNTAS P/DESTORNILLADOR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
Total Neto $ 66.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.649
TOTAL OC $ 79.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.