Orden de Compra. Nº4089-98-SE16 "SUMINISTRO OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-98-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 15205,7
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar6Unidadscoch  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996
23101502
Perforadoras4UnidadPerforadora  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPilas triple A  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
44121506
Sobres estándar1UnidadSobres tamaño oficio  $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.099 $ 3.099
55121618
Fundas de etiquetas4UnidadFundas de cristal  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96 $ 96
44121712
Recambios para marcadores5UnidadPlumones negro  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
44121712
Recambios para marcadores5UnidadPlumones azul  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
14121503
Cartulina4UnidadCartulinas diferentes colores  $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272 $ 1.272
26111702
Pilas alcalinas6UnidadPilas doble A  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.586 $ 2.586
14111509
Artículos de papelería7UnidadResma oficio  $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.771 $ 22.771
44121712
Recambios para marcadores5UnidadPlumones rojo  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
14111509
Artículos de papelería12UnidadResma carta  $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.024 $ 33.024
14121504
Papel para embalaje10UnidadCinta embalaje  $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
Total Neto $ 80.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.206
TOTAL OC $ 95.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.