Orden de Compra. Nº4089-982-SE11 "INSUMOS CAPACITACION "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-982-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-09-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-32-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 17331,534
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2UnidadBOLSAS DULCES  $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988 $ 988
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS DESECHABLES  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
14111705
Servilletas de papel10UnidadPAQUETES SERVILLETAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS OBLEA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS MANTEQUILLA  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS TUAREC  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.525
50201706
Café1UnidadCAFE GRANDE  $ 2.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.603 $ 2.603
50181901
Pan fresco150UnidadSANDIWCH JAMON QUESO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadNECTAR 1,5 LTS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS CUCKY  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS PLUMAVIT  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 1kilogramoAZUCAR  $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553 $ 553
Total Neto $ 91.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.332
TOTAL OC $ 108.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.