Orden de Compra. Nº4090-143-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4090-10-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4090-143-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4090-10-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4090-10-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85
Comuna Maullín
Impuesto 187568
Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTEC SPA
Razón Social ABASTEC SPA
R.U.T. 76.814.443-5
Sucursal ABASTEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos54BidónCLORO 5 LITROSCLORO 5 LITROS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
47131603
Esponjas50UnidadMAGO PADSMago pads, sin jabón $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111704
Papel higiénico250UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBOPAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO Cantidad: 250 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
47131603
Esponjas200UnidadESPONJA PARA LOZAESPONJA PARA LOZA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131816
Desodorantes100UnidadDESINFECTANTE AEROSOL (Lysoform o similar)DESINFECTANTE AEROSOL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
27131604
Lubrificadores neumáticos50UnidadRENOVADOR DE NEUMATICOSRENOVADOR DE NEUMATICOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
24111503
Bolsas de plástico288PaqueteBOLSA DE BASURA 80X120Bolsas de basura 80x110 x 10 unid $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200
Total Neto $ 987.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.568
TOTAL OC $ 1.174.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.