Orden de Compra. Nº4090-144-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4090-10-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4090-144-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4090-10-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4090-10-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85
Comuna Maullín
Impuesto 276415,8
Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Total Clean SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO TOTAL CLEAN
R.U.T. 77.012.351-8
Sucursal Total Clean SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel300UnidadTOALLA PAPEL JUMBO TOALLA PAPEL JUMBO 250 METROS WIN ROLL $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000
47131618
Mopas húmedas80UnidadTRAPERO PISO ALGODONTrapero Simple con Ojal 50 x 70 cm GRANEL $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50UnidadCERA LIQUIDACera líquida ultra limpieza 1 litro DELIMP $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131801
Limpiadores de suelos50UnidadVIRUTILLA DE PISO GRADO 2VIRUTILLA DE PISO GRADO 2 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
53131606
Desodorantes80UnidadPASTILLAS DE BAÑOPASTILLAS DE BAÑO AZUL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131615
Escobillones80UnidadESCOBILLONESEscobillón Hogar Mango Madera $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑOS MULTIUSO NARANJOS (SACA POLVO)Paño Sacudir Estándar 30 x 40 cm - Naranajo $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
24111503
Bolsas de plástico372PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70Bolsa Basura Hogar 50 x 70 tried $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.620 $ 124.620
24111503
Bolsas de plástico216PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90Bolsa Basura Hogar 70 x 90 tried $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 1.454.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.416
TOTAL OC $ 1.731.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.