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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4090-321-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Aseo Papel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GASPAR DEL RIO N° 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins 641 |
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Comuna |
Maullín
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Impuesto |
57408,975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins 641 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Razón Social |
NAVIERA ENSENADA S A
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R.U.T. |
96.778.990-9 |
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Sucursal |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 15 | | (210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6 ROLLOS 680216 | (210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6 ROLLOS; Código: ;Región : X
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$ 14.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.100
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$ 224.100
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14111704
| Papel higiénico | 10 | | (212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250 MTS. BOLSA 6 ROLLOS 212194 | (212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250 MTS. BOLSA 6 ROLLOS ; Código: ;Región : X
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$ 8.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.800
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$ 85.800
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Total Neto
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$ 309.900
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Descuento
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$ 7.748
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.409
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 359.561
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.