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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4090-504-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NEUMATICOS PARA M. BENZ SPRINTER DESAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GASPAR DEL RIO N° 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
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Dirección de Facturación |
GASPAR DEL RIO N° 85 |
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Comuna |
Maullín
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Impuesto |
141664 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GASPAR DEL RIO N° 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEUMAMERICA. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
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R.U.T. |
77.714.930-k |
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Sucursal |
NEUMAMERICA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504 2239-16-LP11
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 8 | | (949324) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA HERCULES POWER CV DE CARGA 225/70R15 112/110R 965441 | (949324) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA HERCULES POWER CV DE CARGA 225/70R15 112/110R; Código: -;Región : X
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$ 93.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 745.600
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$ 745.600
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Total Neto
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$ 745.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.664
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 887.264
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.