Orden de Compra. Nº
4091-103-SE18
"
SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2017
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4091-103-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4091-112-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T.
69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O'Higgins 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T.
69.220.500-6
Dirección de Facturación
BERNARDO OHIGGINS # 641
Comuna
Maullín
Impuesto
141031,68
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO OHIGGINS # 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BOBERCK LTDA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA
R.U.T.
76.072.224-3
Sucursal
BOBERCK LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111901
Zapatillas de hombre
1
Unidad no definida
JEREMY MANSILLA MUÑOZ COTIZACIÓN N°1104,1098/23-02-2018 $154.381 LICEO CARELMAPU
JEREMY MANSILLA MUÑOZ COTIZACIÓN N°1104,1098/23-02-2018 $154.381 LICEO CARELMAPU
$ 129.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.732
$ 129.732
53111601
Zapatos de hombre
1
Unidad no definida
CLAUDIA IGOR HERNANDEZ COTIZACIÓN N°1106,1099,868/27-02-2018 $96.490 FCO CORTES
CLAUDIA IGOR HERNANDEZ COTIZACIÓN N°1106,1099,868/27-02-2018 $96.490 FCO CORTES
$ 81.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.084
$ 81.084
52121509
Sábanas
1
Unidad no definida
MYRIAM RUIZ AEDO COTIZACIÓN N°1109,665,870,1108/27-02-2018 $96.490 JUANITA GALLARDO
MYRIAM RUIZ AEDO COTIZACIÓN N°1109,665,870,1108/27-02-2018 $96.490 JUANITA GALLARDO
$ 81.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.084
$ 81.084
53101502
Pantalones y short para hombre
1
Unidad no definida
JOSE OJEDA VARGAS COTIZACIÓN N°1097,623/23-02-2018 $154.381 LICEO FCO VIDAL G
JOSE OJEDA VARGAS COTIZACIÓN N°1097,623/23-02-2018 $154.381 LICEO FCO VIDAL G
$ 129.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.732
$ 129.732
53111902
Zapatillas de mujer
1
Unidad no definida
PILAR VERA ABACA COTIZACIÓN N°1096,525/22-02-2018 $130.690 LICEO FCO VIDAL G
PILAR VERA ABACA COTIZACIÓN N°1096,525/22-02-2018 $130.690 LICEO FCO VIDAL G
$ 109.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.824
$ 109.824
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer
1
Unidad no definida
KAREN TOLEDO OJEDA COTIZACIÓN N°865,1092,1050/20-02-2018 $154.381 LICEO FCO VIDAL GORMAZ
KAREN TOLEDO OJEDA COTIZACIÓN N°865,1092,1050/20-02-2018 $154.381 LICEO FCO VIDAL GORMAZ
$ 129.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.732
$ 129.732
53121603
Mochilas
1
Unidad no definida
YASNA SOTO ALTAMIRANO COTIZACIÓN N°1107,869/27-02-2018 $96.490 FRANCISCO CORTES
YASNA SOTO ALTAMIRANO COTIZACIÓN N°1107,869/27-02-2018 $96.490 FRANCISCO CORTES
$ 81.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.084
$ 81.084
Total Neto
$ 742.272
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 141.032
TOTAL OC
$ 883.304
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.