Orden de Compra. Nº4091-103-SE18 "SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2017"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4091-103-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2018
Nombre de la Orden de Compra SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4091-112-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641
Comuna Maullín
Impuesto 141031,68
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOBERCK LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA
R.U.T. 76.072.224-3
Sucursal BOBERCK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111901
Zapatillas de hombre1Unidad no definidaJEREMY MANSILLA MUÑOZ COTIZACIÓN N°1104,1098/23-02-2018 $154.381 LICEO CARELMAPUJEREMY MANSILLA MUÑOZ COTIZACIÓN N°1104,1098/23-02-2018 $154.381 LICEO CARELMAPU $ 129.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.732 $ 129.732
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaCLAUDIA IGOR HERNANDEZ COTIZACIÓN N°1106,1099,868/27-02-2018 $96.490 FCO CORTESCLAUDIA IGOR HERNANDEZ COTIZACIÓN N°1106,1099,868/27-02-2018 $96.490 FCO CORTES $ 81.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.084 $ 81.084
52121509
Sábanas1Unidad no definidaMYRIAM RUIZ AEDO COTIZACIÓN N°1109,665,870,1108/27-02-2018 $96.490 JUANITA GALLARDOMYRIAM RUIZ AEDO COTIZACIÓN N°1109,665,870,1108/27-02-2018 $96.490 JUANITA GALLARDO $ 81.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.084 $ 81.084
53101502
Pantalones y short para hombre1Unidad no definidaJOSE OJEDA VARGAS COTIZACIÓN N°1097,623/23-02-2018 $154.381 LICEO FCO VIDAL GJOSE OJEDA VARGAS COTIZACIÓN N°1097,623/23-02-2018 $154.381 LICEO FCO VIDAL G $ 129.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.732 $ 129.732
53111902
Zapatillas de mujer1Unidad no definidaPILAR VERA ABACA COTIZACIÓN N°1096,525/22-02-2018 $130.690 LICEO FCO VIDAL G PILAR VERA ABACA COTIZACIÓN N°1096,525/22-02-2018 $130.690 LICEO FCO VIDAL G $ 109.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.824 $ 109.824
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer1Unidad no definidaKAREN TOLEDO OJEDA COTIZACIÓN N°865,1092,1050/20-02-2018 $154.381 LICEO FCO VIDAL GORMAZKAREN TOLEDO OJEDA COTIZACIÓN N°865,1092,1050/20-02-2018 $154.381 LICEO FCO VIDAL GORMAZ $ 129.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.732 $ 129.732
53121603
Mochilas1Unidad no definidaYASNA SOTO ALTAMIRANO COTIZACIÓN N°1107,869/27-02-2018 $96.490 FRANCISCO CORTES YASNA SOTO ALTAMIRANO COTIZACIÓN N°1107,869/27-02-2018 $96.490 FRANCISCO CORTES $ 81.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.084 $ 81.084
Total Neto $ 742.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.032
TOTAL OC $ 883.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.