Orden de Compra. Nº4091-164-SE17 "MATERIAL DE OFICINA, ESC JOSE A NUÑEZ - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4091-164-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA, ESC JOSE A NUÑEZ - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4091-34-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641
Comuna Maullín
Impuesto 498139,91
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1UnidadSEGUN LISTADO ADJUNTOValores Neto de la mayoría de los productos licitados. $ 2.621.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.621.789 $ 2.621.789
Total Neto $ 2.621.789
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 498.140
TOTAL OC $ 3.119.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.