Orden de Compra. Nº4091-308-SE11 "MATERIALES DE OFICINA. ESC. DORILA AGUILA A. FONDOS SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4091-308-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA. ESC. DORILA AGUILA A. FONDOS SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4091-194-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 412
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación 21 de Mayo 384
Comuna Maullín
Impuesto 93443,9
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MISTRAL
Razón Social FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH
R.U.T. 4.403.268-6
Sucursal LIBRERIA MISTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadMaterial de oficina segun listado adjunto.-  $ 491.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.810 $ 491.810
Total Neto $ 491.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.444
TOTAL OC $ 585.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.