Orden de Compra. Nº4099-109-SE24 "materiales y utiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4099-109-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2024
Nombre de la Orden de Compra materiales y utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4099-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna María Pinto
Impuesto 184307,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1Global 100 bolsa chica de 50x70 rollo 10 unidades virutex o similar $ 69.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.328 $ 69.328
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Global 12 unidades cera crema amarilla para piso de madera. $ 23.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.919 $ 23.919
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Global 12 unidades de cera crema roja para piso de madera. $ 23.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.919 $ 23.919
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Global 24 unidades de cera incolora liquida $ 95.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.839 $ 95.839
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Global 8 unidades cera roja bidón de 5 litros $ 119.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.946 $ 119.946
47131803
Desinfectantes domésticos1Global 36 unidades de cloro gel de 900 cc impeke o sim $ 60.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.323 $ 60.323
12161902
Detergentes surfactantes1Global 24 unidades de limpia piso liquido de 900 cc virutex o sim $ 43.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.039 $ 43.039
12161902
Detergentes surfactantes1Global 24 unidades delustra mueble spray 360 cc virginia o sim $ 80.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.551 $ 80.551
47131502
Paños de limpieza1Global 30 unidades de mopa de algodon viturex o sim $ 75.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.479 $ 75.479
14111525
Papel multiuso1Global 90 unidades de toalla nova jumbo para dispensador. tecnoroll o sim $ 377.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.697 $ 377.697
Total Neto $ 970.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.308
TOTAL OC $ 1.154.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.