Orden de Compra. Nº4099-210-SE24 "Adquisición de materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4099-210-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4099-12-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-13-253-000-000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna María Pinto
Impuesto 44365
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.097.178-2
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina4Unidadlaminas termolaminadas x100laminas termolaminadas x100 $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400
14111610
Cartulina51UnidadCartulina coloresCartulina colores $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
60123001
Figuras de goma Eva50UnidadGoma EvaGoma Eva $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento100UnidadSilicona en barraSilicona en barra $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
27112904
Pistola de resina6PiePistola siliconaPistola silicona $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
Total Neto $ 233.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.365
TOTAL OC $ 277.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.