Orden de Compra. Nº
4099-451-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4099-21-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4099-451-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4099-21-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4099-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T.
69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T.
69.073.300-5
Dirección de Facturación
Av. Francisco Costabal 78
Comuna
María Pinto
Impuesto
0,95
Dirección de Envío de la Factura
Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vivero Las Higueras
Razón Social
JORGE ANTONIO TORRES VERGARA
R.U.T.
5.901.562-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vivero Las Higueras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10171504
Compost
1
Unidad
INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y PROTECCIÓN, según bases convenio de suministro
LINEA 1;INSUMOS DE MEJORAMIENTO DEconve SUELO - PRECIO NETO, convenio de suministro
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
11162111
Malla
1
Unidad
INSUMOS DE CRECIMIENTO Y PROTECCIÓN, según bases, convenio de suministro
LÍNEA 2: INSUMOS DE CRECIMIENTO Y PROTECCIÓN - PRECIO NETO convenio de suministro
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
50171550
Especias o extractos
1
Unidad
Arboles nativos, según bases, convenio de suministro
LÍNEA 3: ÁRBOLES -PRECIO NETO, convenio de suministro
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
10151904
Semillas de girasol
1
Unidad
Arbustos nativos, según bases, convenio de suministro
LÍNEA 4: ARBUSTOS, FLORES Y RASTRERAS - PRECIO NETO, convenio de suministro
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
50171548
Hierbas frescas
1
Unidad
Hierbas, según bases, convenio de suministro
LÍNEA 5: PLANTAS MEDICINALES Y HUERTAS - PRECIO NETO, convenio de suministro
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
Total Neto
$ 5
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1
TOTAL OC
$ 6
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.