Orden de Compra. Nº4099-50-SE09 "adquisicion de materiales"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4099-50-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2009
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4099-32-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna María Pinto
Impuesto 10678,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodeo ltda
Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA
R.U.T. 77.980.310-4
Sucursal rodeo ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidamateriales segun detalle adjuntomateriales segun detalle $ 56.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.201 $ 56.201
Total Neto $ 56.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.678
TOTAL OC $ 66.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.