Orden de Compra. Nº4099-701-SE24 "Servicio de catering"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4099-701-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de catering
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-13-254-000-000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna María Pinto
Impuesto 52449,29385
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis medina
Razón Social LUIS HERNÁN MEDINA HINOJOSA
R.U.T. 10.960.982-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal luis medina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco60UnidadTapaditos variados en panTapaditos variados en pan $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.860 $ 100.840
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel60UnidadBrochetas de frutas 3 bocadosBrochetas de frutas 3 bocados $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.740 $ 85.714
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel42UnidadTrozo de tortaTrozo de torta $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.602 $ 70.588
50202301
Agua15UnidadJarro de agua saborizadaJarro de agua saborizada $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.908
Total Neto $ 276.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.449
TOTAL OC $ 328.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.