Orden de Compra. Nº41-104-CM20 "2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-104-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212
Comuna Angol
Impuesto 233226
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIMUEBLES
Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO
R.U.T. 6.189.318-0
Sucursal MULTIMUEBLES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
2239-8-LP14
Envases para residuos o forros rígidos4 (1094431 )PAPELERO DE MADERA - NOGAL 40 X 40 X 40 CM 1114431(1094431) PAPELERO DE MADERA - NOGAL 40 X 40 X 40 CM; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.468 $ 50.468
56121701
2239-8-LP14
Estantes7 (1093804 )KARDEX - 4 CAJONES UNIDAD 1113804(1093804) KARDEX - 4 CAJONES UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
56121701
2239-8-LP14
Estantes5 (1092947 )ESTANTE - 1 PUERTA ABATIR 1112947(1092947) ESTANTE - 1 PUERTA ABATIR; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
Total Neto $ 1.265.468
Descuento $ 37.964
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.226
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.460.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.