Orden de Compra. Nº
41-123-AG22
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Materiales de escritorios Comité Local de Desarrollo Profesional Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-59-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
41-123-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de escritorios Comité Local de Desarrollo Profesional Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-59-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Malleco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna
Angol
Impuesto
13866,2
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T.
76.943.080-6
Sucursal
Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
50
Unidad
50 PLIEGOS CARTULINA BLANCA
$ 325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.250
$ 16.250
44121804
Borradores
2
Unidad
2 BORRADOR DE PIZARRA
$ 906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.812
$ 1.812
44121712
Recambios para marcadores
20
Unidad
20 PLUMONES DE PIZARRA PUNTA REDONDA RECARGABLES VARIOS COLORES NARANJO, VERDE, ROJO, NEGRO, VIOLETA 4 DE CADA COLOR PILOT O SIMILAR
$ 1.171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.420
$ 23.420
44111901
Tableros de planificación y accesorios
1
Unidad
1 PIZARRA BLANCA 0.60 X 0.90 MT BISILQUE O SIMILAR
$ 16.738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.738
$ 16.738
44122011
Carpetas para archivos
40
Unidad
40 SOBRE OFICIO PORTA DOCUMENTOS SOHO O SIMILAR
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
14121503
Cartulina
50
Unidad
50 PLIEGOS CARTULINA COLOR (VARIOS COLORES)
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG22.
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
Total Neto
$ 72.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.866
TOTAL OC
$ 86.846
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.