Orden de Compra. Nº41-124-AG23 "Materiales jornada del 8 de Nov 2023 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-90-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-124-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales jornada del 8 de Nov 2023 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-90-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403901 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 119747,88
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL
Razón Social ALBERTO ANTONIO CORTÉS CARVAJAL
R.U.T. 9.698.149-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles1GlobalADQUISICION DE BOLSOS REUTILIZABLES, LIBRETAS, PENDON LÁPICES ENTRE OTROS PARA JORNADA BIBLIOTECA CRA EL 08/11/2023 DE LA COMUNA DE COLLIPULLI. VER TERMINOS DE REFERENCIA Y FORMATO DE OFERTA adjuntosEl envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG23. $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252
Total Neto $ 630.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.748
TOTAL OC $ 750.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.698.149-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.