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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
41-135-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN JORNADA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR VICTOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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41-2-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
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R.U.T. |
61.977.300-4 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
15966,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO |
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Razón Social |
RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO
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R.U.T. |
10.133.093-1 |
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Sucursal |
RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 20 | Unidad no definida | ALMUERZOS SERVIDOS EN EL CLUB SOCIAL A LAS 14;00 HRS
DEL DIA 05.08.09 | ALMUERZOS SERVIDOS EN EL CLUB SOCIAL A LAS 14;00 HRS.DEL DIA 05.08.09
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$ 2.522,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.440
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$ 50.440
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| Hoteles | 20 | Unidad | DESAYUNOS SERVIDOS EN EL DAEM DE VICTORIA A LAS 10:00 HRS.DEL DIA 05.08.09 | DESAYUNOS SERVIDOS EN EL DAEM DE VICTORIA A LAS 10:00 HRS. DEL DIA 05.08.09 |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.600
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$ 33.600
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Total Neto
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$ 84.040
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Descuento
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$ 6
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.966
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$ 100.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.