Orden de Compra. Nº41-183-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-183-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-2403902 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212
Comuna Angol
Impuesto 39817
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
2239-4-LP14
Agendas12 (1006530 )AGENDA ASCOTT 24 HORAS CLÁSICA SEMANA A LA VISTA NEGRA UNIDAD 1024530(1006530) AGENDA ASCOTT 24 HORAS CLÁSICA SEMANA A LA VISTA NEGRA UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.640 $ 41.640
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1578620 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT POP-UP GREENER 7,6 X 7,6 CM (R330RP6AP) UNIDAD 1580520(1578620) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT POP-UP GREENER 7,6 X 7,6 CM (R330RP6AP) UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.680 $ 100.680
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta12 (1300402 )DISPENSADOR 3M NOTAS PRO BASE NEGRO CUERPO TRANSPARENTE UNIDAD 1326404(1300402) DISPENSADOR 3M NOTAS PRO BASE NEGRO CUERPO TRANSPARENTE UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.520 $ 71.520
Total Neto $ 213.840
Descuento $ 4.277
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.817
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 249.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.