Orden de Compra. Nº
41-23-SE25
"
Traslado Supervisión
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
41-23-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Traslado Supervisión
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
41-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Malleco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna
Angol
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transportes Monsalve
Razón Social
TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.
76.701.245-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transportes Monsalve
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Traslado a DAEM de Lumaco el día 15/04/25, Media jornada que paso a Jornada Completa $125.000. Total $125.000
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Traslado a Escuela Valle de Lumaco 22/04/2025, Media Jornada $73.000, más 1.5 horas adicionales 1.5*6.000 = 9.000, total $82.000
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 82.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.000
$ 82.000
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Traslado a Esc. Nicolás Pérez Cárdenas de Collipulli el día 21/04/2025, Media Jornada a $73.000, más más 1 Hora adicional $ 6.000 total $79.000
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 79.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Traslado a Esc. Luis Cruz Martinez/ San Andrés de Curacautín el día 22/04/2025, Jornada Completa $125.000, más 9 kilómetros adicionales 9* 390= 3510, total $1285.100
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 128.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.510
$ 128.510
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Traslado Esc. República de Israel de Lumaco el día 24/04/2025, media Jornada $73.000 más 1.5 horas adicionales 1.5*6.000=9.000. Total $82.000
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 82.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.000
$ 82.000
Total Neto
$ 496.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 496.510
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.