Orden de Compra. Nº41-23-SE25 "Traslado Supervisión"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-23-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Traslado Supervisión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 41-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Monsalve
Razón Social TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.701.245-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Monsalve
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de taxi1GlobalTraslado a DAEM de Lumaco el día 15/04/25, Media jornada que paso a Jornada Completa $125.000. Total $125.000El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado a Escuela Valle de Lumaco 22/04/2025, Media Jornada $73.000, más 1.5 horas adicionales 1.5*6.000 = 9.000, total $82.000El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado a Esc. Nicolás Pérez Cárdenas de Collipulli el día 21/04/2025, Media Jornada a $73.000, más más 1 Hora adicional $ 6.000 total $79.000 El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado a Esc. Luis Cruz Martinez/ San Andrés de Curacautín el día 22/04/2025, Jornada Completa $125.000, más 9 kilómetros adicionales 9* 390= 3510, total $1285.100El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 128.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.510 $ 128.510
78111804
Servicios de taxi1GlobalTraslado Esc. República de Israel de Lumaco el día 24/04/2025, media Jornada $73.000 más 1.5 horas adicionales 1.5*6.000=9.000. Total $82.000El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 496.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 496.510

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.