|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
41-246-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
papel higiénico |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
|
|
R.U.T. |
61.977.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
79687,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 39 | | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586 | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.754,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 419.406
|
$ 419.406
|
|
|
Total Neto
|
$ 419.406
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.687
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 499.093
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.