Orden de Compra. Nº
41-31-AG26
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MATERIALES OFICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-14-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
41-31-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-14-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Malleco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna
Angol
Impuesto
101080
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
15
Caja
15 Cajas de 12 Lápices color Artel o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44121706
Lápices de madera
50
Unidad
50 Unidades de lápices grafitos B2 Artel o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
$ 171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.550
$ 8.550
44122011
Carpetas para archivos
140
Unidad
140 Carpetas con Accoclip Carta Vinil Azul Fultons similar. Ver términos de referencias adjuntos.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
44122001
Archivadores de fichas
50
Unidad
50 archivadores anchos tamaño oficio Auca o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
$ 1.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.550
$ 68.550
44121506
Sobres estándar
1250
Unidad
1.250 Unidades Sobres Kraf tamaño oficio Fulton o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.500
$ 162.500
44121506
Sobres estándar
600
Unidad
600 Unidades Sobres Kraf tamaño saco Fulton o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26.
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
44121506
Sobres estándar
1000
Unidad
1.000 Unidades Sobres Blanco tamaño oficio Fulton o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
100 Unidades Sobres Blanco tamaño oficio Fulton o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26.
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
44121619
Sacapuntas
20
Unidad
20 Sacapuntas con recolector y dos orificios Lavoro o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26.
$ 402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.040
$ 8.040
44122010
Divisores
40
Pack
40 Set Separadores oficio cartón 6 colores Lavoro o similar. Ver términos de referencias adjuntos.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
Total Neto
$ 532.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.080
TOTAL OC
$ 633.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.