Orden de Compra. Nº41-31-AG26 "MATERIALES OFICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-14-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-31-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-14-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 101080
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores15Caja15 Cajas de 12 Lápices color Artel o similar. Ver términos de referencias adjuntos.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44121706
Lápices de madera50Unidad50 Unidades de lápices grafitos B2 Artel o similar. Ver términos de referencias adjuntos.  $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
44122011
Carpetas para archivos140Unidad140 Carpetas con Accoclip Carta Vinil Azul Fultons similar. Ver términos de referencias adjuntos.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
44122001
Archivadores de fichas50Unidad50 archivadores anchos tamaño oficio Auca o similar. Ver términos de referencias adjuntos.  $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.550 $ 68.550
44121506
Sobres estándar1250Unidad1.250 Unidades Sobres Kraf tamaño oficio Fulton o similar. Ver términos de referencias adjuntos.  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500
44121506
Sobres estándar600Unidad600 Unidades Sobres Kraf tamaño saco Fulton o similar. Ver términos de referencias adjuntos.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
44121506
Sobres estándar1000Unidad1.000 Unidades Sobres Blanco tamaño oficio Fulton o similar. Ver términos de referencias adjuntos.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
44121506
Sobres estándar100Unidad100 Unidades Sobres Blanco tamaño oficio Fulton o similar. Ver términos de referencias adjuntos.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
44121619
Sacapuntas20Unidad20 Sacapuntas con recolector y dos orificios Lavoro o similar. Ver términos de referencias adjuntos.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
44122010
Divisores40Pack40 Set Separadores oficio cartón 6 colores Lavoro o similar. Ver términos de referencias adjuntos.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 532.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.080
TOTAL OC $ 633.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.