Orden de Compra. Nº
41-31-SE23
"
Traslado Supervisión del 15 al 19 de Mayo 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
41-31-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Traslado Supervisión del 15 al 19 de Mayo 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
41-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Malleco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna
Angol
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transportes Monsalve
Razón Social
TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.
76.701.245-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transportes Monsalve
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Microcentro Nahuelbuta7 Hotel Rayún el día 15/05/23. Media Jornada $60.000 más 0.5 horas adicionales $ 2.500. Total $62.500
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 62.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Esc. Santa Emma de Curacautín el día 15/05/23. Jornada Completa $115.000 más 27 kilómetros adicionales $10.800, Total $ 125.800
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 125.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.800
$ 125.800
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Esc. Osvaldo Fuentes de Curacautín el día 16/05/23. Jornada Completa $115.000 más 5 kilómetros adicionales $2.000, Total $ 117.000
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 117.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Liceo Lucila Godoy de Traiguén el día 17/05/23. Jornada Completa $115.000. Total $115.000
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
78111804
Servicios de taxi
1
Global
Liceo Lucila Godoy y La Providencia de Traiguén el día 15/05/23. Media Jornada $60.000 más 4 kilómetros adicionales $1.600, más 2 horas adicionales $ 10.000. Total $71.600
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A
$ 71.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.600
$ 71.600
Total Neto
$ 491.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 491.900
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.