Orden de Compra. Nº41-31-SE23 "Traslado Supervisión del 15 al 19 de Mayo 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-31-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Traslado Supervisión del 15 al 19 de Mayo 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 41-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Monsalve
Razón Social TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.701.245-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Monsalve
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1GlobalMicrocentro Nahuelbuta7 Hotel Rayún el día 15/05/23. Media Jornada $60.000 más 0.5 horas adicionales $ 2.500. Total $62.500El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
78111804
Servicios de taxi1GlobalEsc. Santa Emma de Curacautín el día 15/05/23. Jornada Completa $115.000 más 27 kilómetros adicionales $10.800, Total $ 125.800El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 125.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800
78111804
Servicios de taxi1GlobalEsc. Osvaldo Fuentes de Curacautín el día 16/05/23. Jornada Completa $115.000 más 5 kilómetros adicionales $2.000, Total $ 117.000El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
78111804
Servicios de taxi1GlobalLiceo Lucila Godoy de Traiguén el día 17/05/23. Jornada Completa $115.000. Total $115.000El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
78111804
Servicios de taxi1GlobalLiceo Lucila Godoy y La Providencia de Traiguén el día 15/05/23. Media Jornada $60.000 más 4 kilómetros adicionales $1.600, más 2 horas adicionales $ 10.000. Total $71.600El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 71.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
Total Neto $ 491.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 491.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.