|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
41-320-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CENAS Y HOSPEDAJE WINTER CAMP 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
41-5-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
|
|
R.U.T. |
61.977.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
75616,77 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cafe La Rueda |
|
Razón Social |
Sociedad Comercial Pincetti Valenzuela Ltda
|
|
R.U.T. |
76.035.744-8 |
|
Sucursal |
Cafe La Rueda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 1 | Unidad no definida | CENAS Y HOSPEDAJE PARA VOLUNTARIOS DEL WINTER CAMP 2011 DESDE EL 17 DE JULIO AL 23 DE JULIO DE 2011. | CENAS Y HOSPEDAJE PARA VOLUNTARIOS DEL WINTER CAMP 2011 DESDE EL 17 DE JULIO AL 23 DE JULIO DE 2011. |
$ 397.983,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 397.983
|
$ 397.983
|
|
|
Total Neto
|
$ 397.983
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.617
|
|
$ 473.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.