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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
41-34-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-9-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
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R.U.T. |
61.977.300-4 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
53882,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ |
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Razón Social |
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRÍQUEZ
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R.U.T. |
5.183.883-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TRADICIONAL PARA JORNADA DEL 30 DE MAYO PARA 30 PERSONAS EN DEPROV MALLECO, ANGOL VER TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO CON EL MENU SOLICTADO Y FORMATO DE OFERTA | El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24 |
$ 9.453,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 283.590
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$ 283.590
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Total Neto
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$ 283.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.882
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$ 337.472
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.