|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
41-357-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
19-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN JORNADA PAC, P/8-2403531 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
41-6-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
|
|
R.U.T. |
61.977.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
155667 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
hotelduhatao |
|
Razón Social |
SOC DE INVERSIONES ENTREMARES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.419.040-6 |
|
Sucursal |
hotelduhatao |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 75 | Unidad no definida | 75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS PARA PERSONAS EN JORNADA PAC | 75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS PARA PERSONAS EN JORNADA PAC |
$ 10.924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 819.300
|
$ 819.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 819.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 155.667
|
|
$ 974.967
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.