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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
41-361-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÌA, EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
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R.U.T. |
61.977.300-4 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
6412,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NUEVOGRANBAZAR |
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Razón Social |
RAMON HORACIO ARELLANO VILLASECA
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R.U.T. |
13.580.630-7 |
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Sucursal |
NUEVOGRANBAZAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42312002
| Clips o Grapas de cierre de piel | 5 | Unidad no definida | CAJAS DE CLIP | CAJAS DE CLIP |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.740
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$ 3.740
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31201517
| Cinta para empaquetar | 7 | Unidad no definida | SCOTCH 3M ANCHO | SCOTCH 3M ANCHO |
$ 345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.415
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$ 2.415
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11121801
| Cáñamo | 3 | Unidad no definida | CÁÑAMO | CÁÑAMO |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.606
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$ 12.606
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 4 | Unidad no definida | PEGAMENTO UHO | PEGAMENTO UHO |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.160
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$ 3.160
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 18 | Unidad no definida | TACOS ADHESIVOS CHICOS | TACOS ADHESIVOS CHICOS |
$ 97,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.746
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$ 1.746
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44111509
| Portalápiz | 5 | Unidad no definida | PORTA LÀPIZ DE REJILLA | PORTA LÀPIZ DE REJILLA |
$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.085
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$ 10.085
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Total Neto
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$ 33.752
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.413
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$ 40.165
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.