Orden de Compra. Nº
41-366-SE11
"
MATERIALES DE ESCRITORIO, RED DE INGLÉS NAHUELBUTA
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
41-366-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ESCRITORIO, RED DE INGLÉS NAHUELBUTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Malleco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 212
Comuna
Angol
Impuesto
23949,5
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NUEVOGRANBAZAR
Razón Social
RAMON HORACIO ARELLANO VILLASECA
R.U.T.
13.580.630-7
Sucursal
NUEVOGRANBAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141507
Broches
15
Unidad no definida
BROCHES TIPO MARIPOSA
BROCHES TIPO MARIPOSA
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120
$ 120
44121618
Tijeras
15
Unidad no definida
8 TIJERAS NORMALES Y 7 TIJERAS ZIG - ZAG
8 TIJERAS NORMALES Y 7 TIJERAS ZIG - ZAG
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
41111604
Reglas
15
Unidad no definida
REGLAS
REGLAS
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.395
$ 1.395
14121504
Papel para embalaje
10
Unidad no definida
HUINCHAS DE PEGOTE ANCHO
HUINCHAS DE PEGOTE ANCHO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad no definida
ENGRAPADORA
ENGRAPADORA
$ 6.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
43201801
Unidades de discos flexibles
15
Unidad no definida
PENDRIVES
PENDRIVES
$ 3.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.080
$ 55.080
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
15
Unidad no definida
FRASCOS DE SILICONA
FRASCOS DE SILICONA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.710
44121707
Lápices de colores
15
Unidad no definida
CAJAS DE LÁPICES DE COLORES
CAJAS DE LÁPICES DE COLORES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
60121503
Rotuladores lavables
15
Unidad no definida
7 PLUMONES DE PIZARRA Y 8 PLUMONES PERMANENTE
7 PLUMONES DE PIZARRA Y 8 PLUMONES PERMANENTE
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
14111610
Cartulina
60
Unidad no definida
CARTULINA BLANCA GRUESA
CARTULINA BLANCA GRUESA
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
60121111
Cartulina de sulfito
15
Unidad no definida
SOBRES DE CARTULINA DE COLOR
SOBRES DE CARTULINA DE COLOR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
42141502
Palitos con casquillo de fibra
15
Unidad no definida
PALITOS DE HELADO
PALITOS DE HELADO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
15
Unidad no definida
GOMA EVA
GOMA EVA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
Total Neto
$ 126.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.950
TOTAL OC
$ 150.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.