Orden de Compra. Nº41-366-SE11 "MATERIALES DE ESCRITORIO, RED DE INGLÉS NAHUELBUTA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-366-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO, RED DE INGLÉS NAHUELBUTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212
Comuna Angol
Impuesto 23949,5
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVOGRANBAZAR
Razón Social RAMON HORACIO ARELLANO VILLASECA
R.U.T. 13.580.630-7
Sucursal NUEVOGRANBAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches15Unidad no definidaBROCHES TIPO MARIPOSABROCHES TIPO MARIPOSA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120
44121618
Tijeras15Unidad no definida8 TIJERAS NORMALES Y 7 TIJERAS ZIG - ZAG8 TIJERAS NORMALES Y 7 TIJERAS ZIG - ZAG $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
41111604
Reglas15Unidad no definidaREGLASREGLAS $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
14121504
Papel para embalaje10Unidad no definidaHUINCHAS DE PEGOTE ANCHOHUINCHAS DE PEGOTE ANCHO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121630
Kit de grapadora1Unidad no definidaENGRAPADORAENGRAPADORA $ 6.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
43201801
Unidades de discos flexibles15Unidad no definidaPENDRIVESPENDRIVES $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.080 $ 55.080
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ15Unidad no definidaFRASCOS DE SILICONAFRASCOS DE SILICONA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
44121707
Lápices de colores15Unidad no definidaCAJAS DE LÁPICES DE COLORESCAJAS DE LÁPICES DE COLORES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
60121503
Rotuladores lavables15Unidad no definida7 PLUMONES DE PIZARRA Y 8 PLUMONES PERMANENTE7 PLUMONES DE PIZARRA Y 8 PLUMONES PERMANENTE $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
14111610
Cartulina60Unidad no definidaCARTULINA BLANCA GRUESACARTULINA BLANCA GRUESA $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
60121111
Cartulina de sulfito15Unidad no definidaSOBRES DE CARTULINA DE COLORSOBRES DE CARTULINA DE COLOR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
42141502
Palitos con casquillo de fibra15Unidad no definidaPALITOS DE HELADOPALITOS DE HELADO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)15Unidad no definidaGOMA EVAGOMA EVA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.