Orden de Compra. Nº41-491-SE06 "LIBRERIA EDUCACION MEDIA LPT"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-491-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra LIBRERIA EDUCACION MEDIA LPT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROGRAMA EDUCACION MEDIA LPT
Proveniente de Licitación 41-7-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212
Comuna Angol
Impuesto 20017,45
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAMON HORACIO ARELLANO HERNANDEZ
R.U.T. 4.377.541-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes6CajaCorchetes6 CAJAS DE CORCHETES STANDAR 26/6 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
44122104
Clips para papel5CajaClips para papel5 CAJA DE CLIP $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
44122001
Archivadores de fichas250UnidadArchivadores de fichas250 CARPETAS PLÁSTICAS CON ACO CLIP $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
60121535
Goma de borrar1UnidadGoma de borrar1 GOMA DE BORRAR $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148 $ 148
44121802
Líquido corrector10UnidadLíquido corrector10 LAPIZ CORRECTOR $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz pasta20 LÁPICES DE TINTA PILOT COLOR AZUL $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44111506
Tacos calendario6UnidadTacos calendario6 TACOS CALENDARIO 2007 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
14111514
Cuadernos o tacos3UnidadCuadernos o tacos3 CUADERNOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31181701
Embalajes2RolloEmbalajes2 CINTAS EMBALAJE $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 572
Total Neto $ 105.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 20.017
TOTAL OC $ 125.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.