Orden de Compra. Nº41-6-AG24 "Materiales de oficina Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-2-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-6-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-2-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 11285,24
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores10Caja10 CAJAS DE LÁPICES DE 12 COLORES LARGOS ARTEL O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
44121706
Lápices de madera2Caja2 CAJAS LAPIZ DE 12 UNIDADES DE LÁPIZ GRAFITO N° 2, FABER CASTELL O SIMILAR.Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.  $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238 $ 2.238
44121618
Tijeras5Unidad5 TIJERAS MEDIANAS DE OFICINA 18 CMS. FULTON O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440
44122001
Archivadores de fichas20Unidad20 ARCHIVADORES ANCHOS TAMAÑO OFICIO. AUCA O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2Unidad2 PORTA SCOTCH MEDIANO. ISOFIT O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 2.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.138 $ 5.138
31201512
Cinta Transparente20Unidad20 SCOTCH MEDIANO DE 18 MM. 3M O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
44121619
Sacapuntas2Unidad2 SACAPUNTAS SIMPLE CON DEPÓSITO CADA UNO, VARIOS COLORES MAPED O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad20 TACO DE NOTAS ADHESIVAS POST IT 7.5 *7.5 CMS. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
Total Neto $ 59.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.285
TOTAL OC $ 70.681


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.