Orden de Compra. Nº
41-6-AG24
"
Materiales de oficina Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-2-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
41-6-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-2-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Malleco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna
Angol
Impuesto
11285,24
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T.
76.943.080-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
10
Caja
10 CAJAS DE LÁPICES DE 12 COLORES LARGOS ARTEL O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.310
$ 7.310
44121706
Lápices de madera
2
Caja
2 CAJAS LAPIZ DE 12 UNIDADES DE LÁPIZ GRAFITO N° 2, FABER CASTELL O SIMILAR.Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.
$ 1.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.238
$ 2.238
44121618
Tijeras
5
Unidad
5 TIJERAS MEDIANAS DE OFICINA 18 CMS. FULTON O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24.
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.440
$ 6.440
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
20 ARCHIVADORES ANCHOS TAMAÑO OFICIO. AUCA O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24.
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.400
$ 27.400
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
2
Unidad
2 PORTA SCOTCH MEDIANO. ISOFIT O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24.
$ 2.569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.138
$ 5.138
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
20 SCOTCH MEDIANO DE 18 MM. 3M O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.220
$ 3.220
44121619
Sacapuntas
2
Unidad
2 SACAPUNTAS SIMPLE CON DEPÓSITO CADA UNO, VARIOS COLORES MAPED O SIMILAR. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590
$ 590
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
20 TACO DE NOTAS ADHESIVAS POST IT 7.5 *7.5 CMS. Ver términos de referencia y formato adjuntos de oferta, se deben incluir todos los productos.
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
Total Neto
$ 59.396
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.285
TOTAL OC
$ 70.681
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.