Orden de Compra. Nº41-63-AG24 "Materiales de escritorio Jornada Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-22-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-63-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de escritorio Jornada Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-22-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401054 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 12455,26
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL
R.U.T. 76.167.938-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1Caja1 caja 50 lápices pasta azules, Bic o similar.  $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
24111503
Bolsas de plástico2Caja2 cajas de 20 unidades de bolsas transparentes con cierre deslizable tamaño 20 * 14 cm. Ziploc o similar.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidad50 vasos desechables plásticos 250 o 300 mlEl envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios30Unidad30 Porta credenciales con correa El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
44121618
Tijeras5Unidad5 tijeras de oficina medianas, Torre o similarEl envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
44121708
Marcadores15Unidad15 Plumones permanentes de distintos colores. Artel o similar  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
31201517
Cinta para empaquetar6Unidad6 Pegotes/masking tape 24 mm, Tesa, Topex o similar.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
24112404
Caja1Unidad1 Caja plástica para guardar materiales, capacidad aproximada de 15 litros.  $ 7.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.049 $ 7.049
60121124
Papel kraft25Pliego25 pliegos de papel kraft.  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.225 $ 9.225
Total Neto $ 65.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.455
TOTAL OC $ 78.009


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.167.938-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.