Orden de Compra. Nº
41-63-AG24
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Materiales de escritorio Jornada Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-22-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
41-63-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de escritorio Jornada Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-22-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Malleco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401054 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna
Angol
Impuesto
12455,26
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social
IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL
R.U.T.
76.167.938-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
1 caja 50 lápices pasta azules, Bic o similar.
$ 5.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.050
24111503
Bolsas de plástico
2
Caja
2 cajas de 20 unidades de bolsas transparentes con cierre deslizable tamaño 20 * 14 cm. Ziploc o similar.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24.
$ 6.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.420
$ 12.420
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad
50 vasos desechables plásticos 250 o 300 ml
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24.
$ 108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios
30
Unidad
30 Porta credenciales con correa
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
44121618
Tijeras
5
Unidad
5 tijeras de oficina medianas, Torre o similar
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24.
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
44121708
Marcadores
15
Unidad
15 Plumones permanentes de distintos colores. Artel o similar
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad
6 Pegotes/masking tape 24 mm, Tesa, Topex o similar.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
24112404
Caja
1
Unidad
1 Caja plástica para guardar materiales, capacidad aproximada de 15 litros.
$ 7.049,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.049
$ 7.049
60121124
Papel kraft
25
Pliego
25 pliegos de papel kraft.
$ 369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.225
$ 9.225
Total Neto
$ 65.554
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.455
TOTAL OC
$ 78.009
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.167.938-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.