Orden de Compra. Nº41-8-AG26 "Materiales de Aseo Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-8-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 144628
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general400Unidad no definidaSEGÚN DETALLE ADJUNTO El envío debe realizarse con guia de despacho una vez realizada la recepción conforme en el portal, Emitir Factura, esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipressrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura ej. 41-20-ag25. $ 1.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.200 $ 761.200
Total Neto $ 761.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.628
TOTAL OC $ 905.828


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.794.309-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.