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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
41-8-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Aseo Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-2-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
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R.U.T. |
61.977.300-4 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
144628 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2026 |
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 400 | Unidad no definida | SEGÚN DETALLE ADJUNTO | El envío debe realizarse con guia de despacho una vez realizada la recepción conforme en el portal, Emitir Factura, esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipressrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura ej. 41-20-ag25. |
$ 1.903,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 761.200
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$ 761.200
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Total Neto
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$ 761.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.628
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$ 905.828
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.