Orden de Compra. Nº41-83-AG25 "MATERIALES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-38-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-83-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-38-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 29832,66
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 5
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 5
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20Bidón20 BIDONES DE 5 LTROS LIMPIADOR DE PISO AROMA LIMÓN. LYSOFORM O SIMILAR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121806
Escurridor de trapero15Unidad15 TRAPERO MICROFIBRA 50*60 CMS. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.  $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.310 $ 11.310
47131602
Paños de limpieza absorbente20Unidad20 PAÑOS MICROFIBRAS 40*40 CMS. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
47131604
Escobas3Unidad3 ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL VIRUTEX O SIMILAR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.  $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.441 $ 3.441
47131816
Desodorantes25Unidad25 DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL LYSOFORM O SIMILAR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.  $ 1.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.475 $ 49.475
14111703
Toallas de papel6Pack6 PACK TOALLA JUMBO UNIVERSAL 2 ROLLOS × 280 METROS TORK O SIMILAR. EL PAPEL DEBE SER CONTINUO POR QUE SE UTILIZARÁ EN UN DISPENSADOR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 5.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.528 $ 30.528
47131803
Desinfectantes domésticos40Pack40 UNIDADES PASTILLAS ESTANQUE PACK DE 3 PASTILLAS IGENIX O SIMILAR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.520 $ 31.520
Total Neto $ 157.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.833
TOTAL OC $ 186.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.