Orden de Compra. Nº
41-83-AG25
"
MATERIALES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-38-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
41-83-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-38-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Malleco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T.
61.977.300-4
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna
Angol
Impuesto
29832,66
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 5
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 5
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Bidón
20 BIDONES DE 5 LTROS LIMPIADOR DE PISO AROMA LIMÓN. LYSOFORM O SIMILAR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
47121806
Escurridor de trapero
15
Unidad
15 TRAPERO MICROFIBRA 50*60 CMS. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.
$ 754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.310
$ 11.310
47131602
Paños de limpieza absorbente
20
Unidad
20 PAÑOS MICROFIBRAS 40*40 CMS. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
47131604
Escobas
3
Unidad
3 ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL VIRUTEX O SIMILAR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.441
$ 3.441
47131816
Desodorantes
25
Unidad
25 DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL LYSOFORM O SIMILAR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.
$ 1.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.475
$ 49.475
14111703
Toallas de papel
6
Pack
6 PACK TOALLA JUMBO UNIVERSAL 2 ROLLOS × 280 METROS TORK O SIMILAR. EL PAPEL DEBE SER CONTINUO POR QUE SE UTILIZARÁ EN UN DISPENSADOR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25.
$ 5.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.528
$ 30.528
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Pack
40 UNIDADES PASTILLAS ESTANQUE PACK DE 3 PASTILLAS IGENIX O SIMILAR. Ver términos de referencia. esta compra tiene asociados multa en caso de incumplimiento.
El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25.
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.520
$ 31.520
Total Neto
$ 157.014
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.833
TOTAL OC
$ 186.847
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.