Orden de Compra. Nº4100-10-SE25 "SERV. DE SUMINTRO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE RELCAR POR ORDEN DE COMPRA DESDE 4100-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4100-10-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE SUMINTRO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE RELCAR POR ORDEN DE COMPRA DESDE 4100-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4100-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196, piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1196, PISO 12
Comuna Santiago
Impuesto 3033613,53
Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1196, PISO 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ROGELIO
Razón Social JUAN ROGELIO VARGAS ASTICA
R.U.T. 12.861.917-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ROGELIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadCONTRATACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y DISEÑO, PARA EL DEPTO. RELACIONES PUBLICASPROPUESTA ADQUSICIÓN PAPELERÍA RELCAR $ 15.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966.387 $ 15.966.387
Total Neto $ 15.966.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.033.614
TOTAL OC $ 19.000.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.