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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4100-108-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AMPLIACION SERV SUMINISTRO PAPELERIA DEPTO. RELCAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4100-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
910084,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ROGELIO |
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Razón Social |
JUAN ROGELIO VARGAS ASTICA
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R.U.T. |
12.861.917-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN ROGELIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad no definida | AMPLIACION SERV. SUMINISTRO PAPELERIA DEPTO. RELCAR, conforme resolución exenta nro. 49 que se adjunta | CONFORME LO SOLICITADO |
$ 4.789.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.789.916
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$ 4.789.916
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Total Neto
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$ 4.789.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 910.084
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$ 5.700.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.